| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2612676799													
											 | 
									
													
										
												Telefónne hovory													
											 | 
									
										
												21,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.05.2021											 | 
									
										
												Orange a.s., Bratislava											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1021062083													
											 | 
									
													
										
												Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba													
											 | 
									
										
												42,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.06.2021											 | 
									
										
												Osobnyudaj.sk											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												51/21													
											 | 
									
													
										
												Vytvarné pomôcky													
											 | 
									
										
												16,87											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.06.2021											 | 
									
										
												Ing.Ivana Staneková - STANA papiernictvo											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5021048													
											 | 
									
													
										
												Energie 6/2021													
											 | 
									
										
												877,27											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.06.2021											 | 
									
										
												Dom kultúry mesta Handlová											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8284362011													
											 | 
									
													
										
												Internet													
											 | 
									
										
												20,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.06.2021											 | 
									
										
												Slovak telekom a.s.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.06.2021											 | 
									
										
												21.06.2021											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												200210816													
											 | 
									
													
										
												Minecraft Education Edition 2.3.2021 - 1.4.2021 12ks LICENCIA +OFFICE 365pre školy 3ks													
											 | 
									
										
												13,86											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												9 2020 a 59 2019													
											 | 
									
										
																				
												na základe obj. 59/2019													
											 | 
									
										
												09.06.2021											 | 
									
										
												EXE, a.s.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová 											 | 
									
										
												Miroslav Gešvantner											 | 
									
										
												ekonóm pre PaM											 | 
									
										
												21.06.2021											 | 
									
										
												21.06.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												58/21													
											 | 
									
													
										
												1x Farba temeprová 250ml biela titan., Farba temperová beloba titan 16ml													
											 | 
									
										
												9,55											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.06.2021											 | 
									
										
												Ing.Ivana Staneková - STANA papiernictvo											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2617237714													
											 | 
									
													
										
												Mes.poplatok GO 20													
											 | 
									
										
												21,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.06.2021											 | 
									
										
												Orange Slovensko, a.s.,											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20213975													
											 | 
									
													
										
												Sllužby v oblasti PZS za obdobie 2021/4 do 2021/6													
											 | 
									
										
												64,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.06.2021											 | 
									
										
												BOZPO s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1021072089													
											 | 
									
													
										
												Výkon zodpovednej osoby za 07/2021													
											 | 
									
										
												42,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
									
										
												Osobnyudaj.sk, s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												03/2021													
											 | 
									
													
										
												Prenájom sanitárnej techniky na podujatie													
											 | 
									
										
												66,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
									
										
												JOHNNY SERVIS s.r.o.,Gajary-Dolečky P.O.Box 3,  900 61 Gajary											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová 											 | 
									
										
												Gabriela Grígerová											 | 
									
										
												poverená riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8286209879													
											 | 
									
													
										
												Mágio internet L													
											 | 
									
										
												20,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1244113948													
											 | 
									
													
										
												Karcher - parný čistič													
											 | 
									
										
												95,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
									
										
												Andrea shop od roku 1993											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
									
										
												01.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5021057													
											 | 
									
													
										
												Energie 7/2021													
											 | 
									
										
												877,27											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.07.2021											 | 
									
										
												Dom kultúry mesta Handlová											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												200210961													
											 | 
									
													
										
												Minecraft education edition 12ks, Microsoft 365 Apps for faculty 3ks													
											 | 
									
										
												13,86											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.07.2021											 | 
									
										
												EXE. a.s.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2211103203													
											 | 
									
													
										
												Autorská odmena za licenciu													
											 | 
									
										
												120,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.07.2021											 | 
									
										
												SOZA 											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												25.08.2021											 | 
									
										
												25.08.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2101098													
											 | 
									
													
										
												energie 8/2021													
											 | 
									
										
												113,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
									
										
												Asterion, n.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
									
										
												23.07.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2021010													
											 | 
									
													
										
												Služby BOZPO, OPP													
											 | 
									
										
												49,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.07.2021											 | 
									
										
												Ján Donič - BOZPO											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.08.2021											 | 
									
										
												10.08.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20215025													
											 | 
									
													
										
												Kurz prvej pomoci													
											 | 
									
										
												26,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.07.2021											 | 
									
										
												BOZPO s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.08.2021											 | 
									
										
												10.08.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1021092057													
											 | 
									
													
										
												Výkon zodpovednej osoby za 09/2021													
											 | 
									
										
												42,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.08.2021											 | 
									
										
												Osobnyudaj.sk, s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Nám.Baníkov 3, 97251 Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.09.2021											 | 
									
										
												14.09.2021											 |