|
Faktúra |
42/21 38/21
|
Štetce , farby
|
17,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing.Ivana Staneková - STANA papierníctvo, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
12.05.2021 |
26.05.2021 |
|
Faktúra |
43/21 5021039
|
Elektrická energia, voda, voda zrážková, teplo za 5/2021
|
877,27 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Dom kultúry Handlová, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
12.05.2021 |
26.05.2021 |
|
Faktúra |
44/21 8282520891
|
Magio Internet 5/2021
|
20,50 |
s DPH |
|
9917504244
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
12.05.2021 |
26.05.2021 |
|
Faktúra |
45/21 9001142324
|
stravné lístky 168 ks, 1ks/4,00€
|
680,06 |
s DPH |
|
5589144/klient č. 875650
|
12.05.2021 |
Ticket service Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Ing. M. Gešvantner |
ekonom |
11.05.2021 |
26.05.2021 |
|
Faktúra |
VSPP21000184
|
Peňažné poukážky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
8422150097
|
EVL
|
8,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Solitea Vema, Solitea Slovensko, a.s., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
55700339778
|
WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Objednávka |
1015321
|
stravné lístky 141 ks, 1ks/4,00€
|
570,77 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Ticket service Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Miroslav Gešvantner |
ekonóm pre PaM |
|
25.03.2020 |
|
Objednávka |
1023041
|
stravné lístky 161 ks, 1ks/4,00€
|
651,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Ticket service Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Miroslav Gešvantner |
ekonóm pre PaM |
|
25.03.2020 |
|
Objednávka |
6970501561
|
stravné lístky 140 ks, 1ks/4,00€
|
566,72 |
s DPH |
|
5589144/klient č. 875650
|
21.04.2020 |
Ticket service Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Miroslav Gešvantner |
ekonóm pre PaM |
|
02.06.2020 |
|
Objednávka |
1039603
|
stravné lístky 133 ks, 1ks/4,00€
|
538,38 |
s DPH |
|
5589144/klient č. 875650
|
07.05.2020 |
Ticket service Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Miroslav Gešvantner |
ekonóm pre PaM |
|
02.06.2020 |
|
Faktúra |
30/21 5021026
|
Elektrická energia, voda, voda zrážková, teplo za 4/2021
|
877,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Dom kultúry Handlová, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
13.04.2021 |
21.04.2021 |
|
Faktúra |
28/21 1021042076
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2021 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21866-1
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
13.04.2021 |
21.04.2021 |
|
Objednávka |
43 2020
|
Kovová archivačná skriňa so žalúz dverami 1200x1000x450 1ks, 1990x1000x450 1ks
|
583,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
B2B Partner,s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Ing. M. Gešvantner |
ekonom |
|
19.01.2021 |
|
Zmluva |
1/2021 č. 220/178 Ev. CVC Ha 18/2021
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón.
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Vema,s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Gabriela Grígerová |
poverená riaditeľka |
|
09.04.2021 |
|
Faktúra |
137/20 SPF20433049
|
Kovová archivačná skriňa so žalúz dverami 1200x1000x450 1ks, 1990x1000x450 1ks
|
583,20 |
s DPH |
43 2020
|
|
30.12.2020 |
B2B Partner,s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
04.01.2021 |
19.01.2021 |
|
Faktúra |
1/21 1021012104
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2021 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21866-1
|
07.01.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
20.01.2021 |
16.02.2021 |
|
Faktúra |
2/21 8275124693
|
Magio Internet 1/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
9917504244
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
|
16.02.2021 |
|
Faktúra |
3/21 8422100525
|
Služba mVL 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20
|
4,92 |
s DPH |
|
13449
|
07.01.2021 |
Vema, s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
20.01.2021 |
16.02.2021 |
|
Faktúra |
4/21 8412101467
|
Licencia PaM 1/21 - 12/21
|
234,96 |
s DPH |
|
13449
|
14.01.2021 |
Solitea Vema, Solitea Slovensko, a.s., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
20.01.2021 |
16.02.2021 |