|
|
Faktúra |
5225035085
|
prevádzka
|
16,42 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2251104292
|
Dobropis (vrátenie) "CVČ Pochod vďaky SNPl"
|
-2,77 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5089743703
|
prevádzka
|
120,79 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
alegro Slovakia s.r.o., |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409079760
|
zabezpečenie podujatia "CVČ Deň zeme"
|
63,27 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5409079182
|
prevádzka
|
162,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200250137
|
Licencie
|
4,92 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
exe,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
07170225
|
prevádzka
|
208,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
kvadra, s.r.o., |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5408937714
|
prevádzka
|
127,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
06.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5025012
|
zálohové platby za energie 02/2025
|
1 450,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Dom kultúry a knižnica mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
25.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1021216601
|
Telekomunikačné služby
|
26,54 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251100643
|
zabezpečenie podujatia "49. ročník pochodu vďakySNP"
|
18,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025021618
|
výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
165513465
|
učebné pomôcky
|
260,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Muziker, a.s., |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
30.01.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2814376384
|
Telekomunikačné služby
|
24,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
00182025
|
zabezpečenie podujatia "49. ročník pochodu vďakySNP"
|
46,74 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Ján Meliško - Meli TECH |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125002819
|
prevádzka
|
144,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Led art, s.r.o |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
29.01.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0044064011634
|
ročná licencia
|
109,99 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Canva Pro |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
27.01.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5408670277
|
TV držiak do učebne
|
357,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
24.01.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42250012
|
prevádzka (kontajner za komunálny odpad)
|
26,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
HATER - Handlová, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
04.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42250011
|
zabezpečenie podujatia "49. ročník pochodu vďakySNP"
|
164,22 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
HATER - Handlová, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
04.02.2025 |
12.03.2025 |