|
Zmluva |
1/2020
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
AMK Handlová, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Gabriela Grígerová |
poverená riaditeľka |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
012024
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Andrej Harak, Kalistenika a fitnes |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
16.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240397
|
Seminár ako používať registratúrny poriadok
|
126,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Seminaria s. r. o. |
Centrum voľného času |
|
|
24.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0502024
|
Zabezpečenie podujatia "Memoriál Karola Matiaška"
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Slovenský červený kríž |
Centrum voľného času |
|
|
29.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5024043
|
Dobropis - vyúčtovanie zálohových platieb za energie za rok 2023
|
-4 022,67 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
Centrum voľného času |
|
|
30.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
1 415,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
PEDAKOLL, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40070951
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
213,26 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
16.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
701240466
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
375,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
SAD Prievidza, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
16.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
701240468
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
755,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
SAD Prievidza, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
16.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5024054
|
Náklady za poskytované energie 07/2024
|
1 430,54 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024081636
|
výkon zodpovednej osoby 08/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s. r. o. |
Centrum voľného času |
|
|
13.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1124307205
|
zabezpečenie podujatia "Piknik v Handparku"
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
JOHNY SERVIS, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
23.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Vladimír Štupák |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
16.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5404143038
|
zabezpečenie podujatia "Piknik v Handparku"
|
66,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
04.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5404139762
|
zabezpečenie podujatia "Piknik v Handparku"
|
60,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
02.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1021216601
|
Telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2782156294
|
Mesačný poplatok Go Safe Optimal
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102071713
|
výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20243313
|
Zabezpečenie podujatia "DaMP TURNAJ"
|
126,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Sigress, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
04.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241116834
|
Zabezpečenie podujatia "Piknik v parku"
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
SOZA |
Centrum voľného času |
|
|
29.07.2024 |
24.09.2024 |