| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1024011774													
											 | 
									
													
										
												výkon zodpovednej osoby 01/2024													
											 | 
									
										
												42,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.01.2024											 | 
									
										
												osobnyudaj.sk, s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2024											 | 
									
										
												06.02.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5024004													
											 | 
									
													
										
												náklady za poskytované energie 01/24													
											 | 
									
										
												1 502,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.01.2024											 | 
									
										
												Dom kultúry mesta Handlová											 | 
									
										
												Centrum voľného času Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2024											 | 
									
										
												06.02.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2231127594													
											 | 
									
													
										
												Dobropis (vrátenie) "Mikulášsky maratón"													
											 | 
									
										
												-2,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.12.2023											 | 
									
										
												Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												22.12.2023											 | 
									
										
												05.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2231127596													
											 | 
									
													
										
												Dobropis (vrátenie) "Vianočná párty"													
											 | 
									
										
												-2,88											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.12.2023											 | 
									
										
												SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												22.12.2023											 | 
									
										
												05.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												200231774													
											 | 
									
													
										
												Licencie													
											 | 
									
										
												15,48											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.12.2023											 | 
									
										
												exe,s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												29.12.2023											 | 
									
										
												02.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2300027													
											 | 
									
													
										
												Služby požiarnej ochrany a BOZP 07-09/2023													
											 | 
									
										
												49,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.12.2023											 | 
									
										
												Ján Donič - BOZPO											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.12.2023											 | 
									
										
												27.12.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2754595006													
											 | 
									
													
										
												Mesačný poplatok Go Safe Optimal 													
											 | 
									
										
												24,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.12.2023											 | 
									
										
												Orange Slovensko, a.s.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												29.12.2023											 | 
									
										
												02.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12412023													
											 | 
									
													
										
												prevádzka (toner KONICA Minolta, fotovalce KONICA Minolta)													
											 | 
									
										
												1 450,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.12.2023											 | 
									
										
												Ján Meliško - Meli TECH											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												29.12.2023											 | 
									
										
												02.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20230037													
											 | 
									
													
										
												Čalúnenie dverí /klubovňa													
											 | 
									
										
												170,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.12.2023											 | 
									
										
												Ľuboš Fiala - ELF											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.12.2023											 | 
									
										
												02.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5400684532													
											 | 
									
													
										
												prevádzka (nabíjateľné batérie, SSD disk Patriot)													
											 | 
									
										
												217,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.12.2023											 | 
									
										
												alza.sk s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.12.2023											 | 
									
										
												02.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2023128													
											 | 
									
													
										
												Príspevok zo SF_regenerácia pracovnej sily zamestnancov CVČ													
											 | 
									
										
												280,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.12.2023											 | 
									
										
												PEDAKOLL, s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												29.12.2023											 | 
									
										
												02.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5401329499													
											 | 
									
													
										
												prevádzka (macBook, reproduktor, SSD disk Patriot)													
											 | 
									
										
												971,74											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.12.2023											 | 
									
										
												alza.sk s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.12.2023											 | 
									
										
												02.01.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												202309102													
											 | 
									
													
										
												služby v oblasti pracovno-zdravotná služba 10-12/2023													
											 | 
									
										
												64,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.12.2023											 | 
									
										
												BOZPO, s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.12.2023											 | 
									
										
												27.12.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6209320962													
											 | 
									
													
										
												zabezpečenie projektu TESCO													
											 | 
									
										
												30,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.04.2024											 | 
									
										
												Internet Mall Slovakia, s. r. o. 											 | 
									
										
												Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.03.2024											 | 
									
										
												13.05.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												202401562													
											 | 
									
													
										
												Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby 01-03/2024													
											 | 
									
										
												67,07											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.04.2024											 | 
									
										
												BOZPO, s. r. o.											 | 
									
										
												Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.04.2024											 | 
									
										
												13.05.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												202310122													
											 | 
									
													
										
												ročná licencia WinDHM													
											 | 
									
										
												33,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.11.2023											 | 
									
										
												ka.soft sk, s.r.o											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.12.2023											 | 
									
										
												08.12.2023											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												05332024													
											 | 
									
													
										
												Zabezpečenie podujetia "MDD"													
											 | 
									
										
												141,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.06.2024											 | 
									
										
												Ján Meliško - Meli TECH											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.06.2024											 | 
									
										
												24.06.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20240545													
											 | 
									
													
										
												Zabezpečenie podujatia "Memoriál K. Matiašku"													
											 | 
									
										
												684,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.06.2024											 | 
									
										
												Project PLUS, s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.06.2024											 | 
									
										
												24.06.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												132024													
											 | 
									
													
										
												Prevádzka (výroba, polep reklamy)													
											 | 
									
										
												82,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.06.2024											 | 
									
										
												Gabriela Pittnerová L&G											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.06.2024											 | 
									
										
												24.06.2024											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2024017													
											 | 
									
													
										
												Zabezpečenie Letných aktivít													
											 | 
									
										
												975,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.06.2024											 | 
									
										
												Agentúra Tympany, s.r.o.											 | 
									
										
												CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.06.2024											 | 
									
										
												24.06.2024											 |